viernes, 17 de abril de 2015

COSO 2013 obligatorio en Nicaragua


En 2013 la Organización COSO emitió su actualizado Marco Conceptual que amplia e integra a los cinco componentes sus 17 principios y establece una guía de evaluación estándar.  Lo que caracteriza este nuevo marco es su aplicación a entidades de todo tamaño anteriormente existen diferentes referencias sobre el control interno dependiendo del tamaño de la organización que la estuviera aplicando.

El martes 14 de abril 2014, mediante el diario oficial La Gaceta No. 67 la Contraloria General de la República de Nicaragua publicó las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público sobre la base del Marco Integrado de Control Interno COSO 2013.

Con está acción Nicaragua está adoptando COSO 2013 como mejor práctica con carácter obligatorio para el sector lo que obliga a los profesionales a conocer, implementar y evaluar el control interno de nuestras instituciones utilizando este marco de referencia.

Aquí puede acceder a La Gaceta mencionada: 

http://digesto.asamblea.gob.ni/iunp/docspdf/gacetas/2015/4/g67.pdf


Saludos,

Marlon Chavarria Rayo
CPA-CIA-AMLCA

lunes, 13 de abril de 2015

Plan anual y programa de Calidad de Auditoria Interna - Prevención del Fraude




Este seminario está dirigido a profesionales que se desempeñan como miembros del Comité de Auditoria, Gerentes Generales, Gerencia de Riesgos, Auditores Internos, Gerentes de Contabilidad y otros profesionales interesados en adquirir habilidades en la aplicación del marco internacional para la práctica de la auditoria interna establecida por el Instituto Global de Auditores Internos y conocer herramientas para la elaboración de un plan anual de auditoria con base en riesgos, elaboración del programa de calidad de auditoria interna y técnicas para la prevención y descubrimiento del fraude empresarial.


Fecha        : Jueves 23 de Abril de 2015.
Horario     : 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar        : Hotel Barceló Managua.
Inversión   : 110.00 dólares; miembros $90.00 dólares

Facilitador

Msc. Donald Herrera  CPA -CIA
Msc. Marlon Chavarria CPA - CIA - AMLCA

Contenidos


1.   Planificación
2.   Comunicación de planes
3.   Reportes
4.   Relación con el Comité de Auditoria
5.   Administración de recursos
6.   Políticas y procedimientos
7.   Coordinación.
8.   Servicios externos de auditoria
9.   Programa de aseguramiento de la calidad
10. Evaluaciones internas
11. Evaluaciones externas
12. Reporte y evaluación comparativa
13. Procedimientos para prevenir y descubrir el fraude
14. Responsabilidades de los auditores internos sobre el fraude
15. Controles relacionados con fraudes

Para reservación y mayor información comunicarse con:


Lic. Jhinezka Amador

Telefax 505 2266 5225
Correo electrónico: iain@ibw.com.ni
Facebook.com/auditoresinternos.nicaraguaiain